DFP/24/0010 |
záloha zemný plyn byt PČ za 3/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/24/0015 |
záloha zemný plyn byt PČ za 4/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/24/0020 |
záloha zemný plyn byt PČ za 5/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0004 |
vykonanie AOP - kurič - Kováč Miro |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
60,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0134 |
elektronická učebnica ekonómie a podnikania 2024/2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
vodoinštalačný materiál -hospodárske, sekretariát, riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
66,21 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0027 |
on-line školenie uzávierkové práce a konsolidácia KRIA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0537 |
služba technika PO za 4.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0124 |
služba technika PO za 1.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0168 |
skrutky, fólie brús.suchý zips,... ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
77,95 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0127 |
spotreba PHM a náhrada 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
78,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0160 |
odborné poradenské konzultácie 5/2024 ŠK,ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
78,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0105 |
jednorázové batérie AAA a AA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
79,32 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
učebné pomôcky AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
80,14 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0157 |
elektroinštalačný materiál - ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
80,36 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0113 |
stavebný a ostatný materiál ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
83,30 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/23/0048 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
85,69 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
spse-po.sk The hosting 2023/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
86,26 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0142 |
Toner do tlačiarní ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
92,00 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFP/23/0049 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
94,78 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0100 |
platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI -8.2.-7.3.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
101,67 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0148 |
platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI -8.3.-7.4.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
102,67 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/23/0530 |
mobily 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 |
|
104,67 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0135 |
balík Porada - 4.-5.4.2024 MAR |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0143 |
balík Porada - 15.-16.4.2024 KRIA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0013 |
Toner do tlačiarní ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
109,94 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
tlačivá pre ŠK - maturity |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
110,51 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0022 |
servis notebooku ROL |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
112,20 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0109 |
pitný režim 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
115,80 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
rozvádzač, video kábel, organizér káblov - hospodárske odd. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
118,22 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |