Faktúra č. DFB/23/0530

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0530
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 12/2023
  • Dátum doručenia: 08.01.2024
  • Celková hodnota: 104,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.046950
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť