Faktúra č. DFB/24/0027

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: on-line školenie uzávierkové práce a konsolidácia KRIA
  • Dátum doručenia: 25.01.2024
  • Celková hodnota: 71,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť