BYTERM VT


Informácie
  • Názov: BYTERM VT
  • IČO: 36514233
  • Adresa: Sídlisko I. 1008, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/18/0122 Práce v kotolni - výmena BELIMO Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 72,34 € 11.05.2018 21.05.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0140 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.06.2018 19.06.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0164 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.07.2018 25.07.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0188 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.08.2018 29.08.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0211 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 07.09.2018 28.09.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0240 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.10.2018 25.10.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0280 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.11.2018 28.11.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0300 Správa kotolne 12/2018 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 06.12.2018 13.12.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/18/0338 Práce spojené s uvedením kotolne do prevádzky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 269,90 € 19.12.2018 31.12.2018 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0002 Oprava radiátora Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 67,92 € 04.01.2017 20.01.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0017 Správa kotolne - 1/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 17.01.2017 26.01.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0041 Správa kotolne 2/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.02.2017 25.02.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0071 Správa kotolne 3/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.03.2017 22.03.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0095 Správa kotolne za 4/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.04.2017 25.04.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0113 Správa kotolne za 5/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.05.2017 23.05.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0139 Správa kotolne 6/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.06.2017 21.06.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0156 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.07.2017 01.08.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0171 Správa kotolne Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.08.2017 31.08.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0202 Správa kotolne - 9/2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.09.2017 30.09.2017 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/17/0211 Odpojenie a demontáž čidiel Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 36,00 € 22.09.2017 03.10.2017 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »