Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/25/0113 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 848,65 € 26.11.2025 05.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/25/0114 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 859,71 € 26.11.2025 05.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/25/0111 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 974,56 € 25.11.2025 04.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/25/0112 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 859,59 € 25.11.2025 04.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/25/0109 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 858,55 € 21.11.2025 04.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/25/0110 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 942,74 € 21.11.2025 04.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0338 Maturita Solutions Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 483,02 € 18.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/25/0105 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 960,19 € 18.11.2025 04.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/25/0106 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 777,91 € 18.11.2025 04.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/25/0108 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 835,47 € 18.11.2025 04.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0325 ochrana objektu 11/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0318 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0319 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,06 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0320 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 56,57 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0324 zemný plyn 11/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 490,00 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0331 Elektrina 10/2025 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 438,54 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0332 Elektrina 10/2025 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 326,80 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0333 Elektrina 10/2025 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 586,81 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0334 služby počítačovej siete SANET október - december 2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0328 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 787,05 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0329 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 150,23 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0326 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 122,45 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0327 správa plynovej kotolne 11/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 164,00 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0307 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 František Fabian - DATASERVIS 10719814 12,00 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0322 služby BOZP, služby OPP 10/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0321 handrička, vršok, rukoväť Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Fober Ondrej 34331956 57,60 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0315 Odber kuchynského odpadu - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 40,00 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0316 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 50,00 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0310 ceruzka s gumou, UV samolepky A3, samolepky okrúhle Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SIETTEX s. r. o. 44189192 273,06 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0306 LED žiarovky, rozvodky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 55,80 € 17.11.2025 03.12.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »