Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/26/0038 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 852,39 € 30.03.2026 16.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/26/0039 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 935,24 € 30.03.2026 16.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/26/0037 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 974,88 € 26.03.2026 03.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/26/0035 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 950,21 € 24.03.2026 03.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/26/0036 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 294,65 € 20.03.2026 03.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/26/0033 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 781,47 € 20.03.2026 03.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/26/0034 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 867,45 € 20.03.2026 03.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0099 ochrana objektu 3/2026 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 19.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0100 oprava a náhradné diely - elektrická pánva šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Elektroservis VV, s.r.o 44602731 608,73 € 19.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0101 náhradné diely -Robot šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Elektroservis VV, s.r.o 44602731 257,07 € 19.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFJ/26/0032 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 844,45 € 18.03.2026 03.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0084 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0085 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,25 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0086 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 56,53 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0096 Elektrina 2/2026 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 457,17 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0097 Elektrina 2/2026 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 279,63 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0098 Elektrina 2/2026 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 791,03 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0092 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0079 pranie, prenájom rozože 26.01. - 22.02.2026 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 122,45 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0095 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba 11.12.2025-03.03.2026 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 266,63 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0082 služby BOZP, služby OPP 2/2026 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0083 čistiace prostriedky - škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 403,64 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0087 Odber kuchynského odpadu 2/2026 - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 40,00 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0080 režijný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 71,13 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0081 hrnček, ceruzka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SIETTEX s. r. o. 44189192 568,88 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0093 gratulačné obaly A4 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SIETTEX s. r. o. 44189192 1 697,40 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0091 výkon zodpovednej osoby za 3/2026 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 49,20 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0078 demontáž, montáž a dodacie svetiel Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELSOP s.r.o. 50503812 993,08 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0090 servis projektora Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 295,20 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/26/0088 zemný plyn 03/2026 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Torreol, s. r. o. 51127989 2 235,32 € 17.03.2026 01.04.2026 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
1 2 3 4 5 »