DENAR
Informácie
- Názov: DENAR
- IČO: 47552018
- Adresa: Janka Hollého 197/8, 06503 Podolínec
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J054/20 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 174,59 € | 17.03.2020 | 01.04.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
J061/20 | Objednávame u Vás potraviny v hodnote do 390,- €. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 0,00 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Objednávka | |||||
J068/20 | Objednávame u Vás potraviny v hodnote do 65,-€. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 0,00 € | 14.09.2020 | 06.10.2020 | Objednávka | |||||
J061/20 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 390,00 € | 16.09.2020 | 08.10.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
J069/20 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 63,10 € | 07.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
J082/20 | Objednávame u Vás ovocie a zeleninu v hodnote do 117,-€. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 0,00 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Objednávka | |||||
J084/20 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 116,74 € | 26.10.2020 | 05.11.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
J018/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 256,48 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
J037/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 148,87 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
J054/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 351,55 € | 15.03.2019 | 29.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
J065/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 187,31 € | 29.03.2019 | 04.04.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
J081/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 284,56 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
J087/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 187,38 € | 30.04.2019 | 10.05.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
J102/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 56,60 € | 15.05.2019 | 08.06.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
J113/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 298,63 € | 03.06.2019 | 04.07.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
J123/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 366,66 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
J130/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 137,34 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
J011/19 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu v celkovej hodnote do 615,-€. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 0,00 € | 10.09.2019 | 14.09.2019 | Objednávka | |||||
J142/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 614,57 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
0419 | Rámcová dohoda- dodanie potravín - ovocie a zelenina | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | Iné | 15 306,36 € | 02.09.2019 | 03.09.2019 | 01.09.2021 | 02.09.2019 | Mgr. Katarína Šmidová | Zmluva |