Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
35-210005 nákup na sklad OVM Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 75,86 € 02.06.2021 14.07.2021 Martin Petija Faktúra
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Spojená škola 53265301 Metrostav a.s. 31792693 Stavebné práce, opravárenské práce 3 656 342,28 € 15.07.2021 16.07.2021 15.07.2021 Mgr. Ján Bondra poverený vedením školy Zmluva
050/2021 Objednávame si u Vás práce autožeriavom - prekládka altánku v celkovej hodnote 186,24 € Spojená škola 53265301 Jozef Osvald 41986113 0,00 € 07.06.2021 27.07.2021 Objednávka
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PRENÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PRENÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Spojená škola 53265301 Obvodná poľovnícka komora 42175682-50 Nájmy a prenájmy 335,00 € 20.07.2021 21.07.2021 15.08.2021 20.07.2021 Mgr. Ján Bondra poverený vedením školy Zmluva
DODATOK Č.1 K RÁMCOVEJ DOHODE DODATOK Č.1 K RÁMCOVEJ DOHODE Spojená škola 53265301 Procurio s.r.o. 48314714 Iné 0,00 € 28.06.2021 29.06.2021 28.06.2021 Mgr. Ján Bondra poverený vedením školy Zmluva
052/2021 Objednávame si u Vás pranie prádla Spojená škola 53265301 Jana Sentivanyiová 50307762 97,70 € 02.08.2021 04.08.2021 Objednávka
053/2021 Objednávame si u Vás posteľné plachty a uteráky pre potreby turistickej ubytovne Spojená škola 53265301 Emi-Sabinov s.r.o. 46726608 270,40 € 03.08.2021 04.08.2021 Objednávka
30-210231 telefonne poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 163,01 € 12.07.2021 06.08.2021 Martin Petija Faktúra
30-210230 mesačný poplatok-internet-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 12.07.2021 06.08.2021 Martin Petija Faktúra
30-210229 systémová podpora Magma Spojená škola 53265301 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 08.07.2021 06.08.2021 Martin Petija Faktúra
30-210237 vývoz triedeného odpadu Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 13,20 € 16.07.2021 06.08.2021 Martin Petija Faktúra
30-210234 vývoz TKO Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 516,77 € 14.07.2021 06.08.2021 Martin Petija Faktúra
30-210235 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 845,66 € 14.07.2021 06.08.2021 Martin Petija Faktúra
30-210223 strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 684,00 € 02.07.2021 06.08.2021 Martin Petija Faktúra
30-210222 spotreba vody, stočné-zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 252,47 € 01.07.2021 06.08.2021 Martin Petija Faktúra
30-210220 spotreba vody, stočné-zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 91,02 € 01.07.2021 06.08.2021 Martin Petija Faktúra
30-210219 spotreba vody el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 3,92 € 30.06.2021 06.08.2021 Martin Petija Faktúra
30-210232 služby pevnej siete Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 103,76 € 12.07.2021 06.08.2021 Martin Petija Faktúra
30-210224 technologický servis ČOV Lomnička Spojená škola 53265301 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030 87,24 € 06.07.2021 06.08.2021 Martin Petija Faktúra
30-210228 spotreba el.energie Spojená škola 53265301 Energie 2, a.s. 46113177 976,36 € 06.07.2021 06.08.2021 Martin Petija Faktúra