35-210005 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
75,86 € |
02.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo |
Spojená škola |
53265301 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 656 342,28 € |
15.07.2021 |
16.07.2021 |
|
15.07.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
050/2021 |
Objednávame si u Vás práce autožeriavom - prekládka altánku v celkovej hodnote 186,24 € |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Osvald |
41986113 |
|
0,00 € |
07.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PRENÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV |
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PRENÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV |
Spojená škola |
53265301 |
Obvodná poľovnícka komora |
42175682-50 |
Nájmy a prenájmy |
335,00 € |
20.07.2021 |
21.07.2021 |
15.08.2021 |
20.07.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
DODATOK Č.1 K RÁMCOVEJ DOHODE |
DODATOK Č.1 K RÁMCOVEJ DOHODE |
Spojená škola |
53265301 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
Iné |
0,00 € |
28.06.2021 |
29.06.2021 |
|
28.06.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
052/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
97,70 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
053/2021 |
Objednávame si u Vás posteľné plachty a uteráky pre potreby turistickej ubytovne |
Spojená škola |
53265301 |
Emi-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
270,40 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
30-210231 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
163,01 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210230 |
mesačný poplatok-internet-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210229 |
systémová podpora Magma |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210237 |
vývoz triedeného odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
13,20 € |
16.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210234 |
vývoz TKO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
516,77 € |
14.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210235 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
845,66 € |
14.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210223 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
684,00 € |
02.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210222 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
252,47 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210220 |
spotreba vody, stočné-zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
91,02 € |
01.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210219 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
3,92 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210232 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,76 € |
12.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210224 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
87,24 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210228 |
spotreba el.energie |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
976,36 € |
06.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |