Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240191 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 141,37 € 16.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240190 nálepky na okná-rezané vtáky Spojená škola 53265301 Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA 47335432 38,40 € 15.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240186 nové verzie Magma 1.4.-30.6.2024 Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240188 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 533,88 € 12.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240189 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 417,30 € 12.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240169 spotreba elektriny-El.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 430,56 € 11.04.2024 19.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240170 spotreba elektriny-OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 436,91 € 11.04.2024 19.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240171 spotreba elektriny Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 092,94 € 11.04.2024 19.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240172 telefonne poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 157,03 € 11.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240185 laserové gravírovanie loga do dreva Spojená škola 53265301 Peter Habiňák 43081126 69,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240165 poplatky za služby pevnej siete Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 92,89 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240166 poplatky za VBA prístup Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240167 revízia výťahu Spojená škola 53265301 SLOBYTERM 31719104 94,57 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240168 vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 40,80 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240164 preprava žiakov LK Spojená škola 53265301 JaS Trans, s.r.o. 47702273 385,00 € 09.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240163 vývoz odpadov Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 332,42 € 08.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240162 školenie zamestnancov na bezpečnosť pri práci a obsluhe el.zar. Spojená škola 53265301 Štefan Gedra 33080615 525,00 € 08.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240184 vykonanie VO-nákup interiérového zariadenia Spojená škola 53265301 Mgr. Ľubica Straková 52210740 650,00 € 08.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240182 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 564,53 € 05.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240181 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 428,22 € 05.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240161 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 62,69 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240180 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 610,92 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240159 tovar na sklad OVM pre ŠJ Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 117,60 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240160 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 845,29 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240158 Systémová podpora Magma Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240179 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 155,24 € 03.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240154 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 31,91 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240155 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 162,79 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240156 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 107,62 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240157 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 161,41 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »