Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
30-210434 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tropico V, s.r.o. 51924277 439,08 € 18.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210431 zemiaky pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 132,00 € 22.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210433 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 382,46 € 18.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210438 tovar pre OV-kaderník Spojená škola 53265301 Puls Hair s.r.o. 46617744 105,10 € 24.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210437 tovar pre OV-kaderník Spojená škola 53265301 Puls Hair s.r.o. 46617744 11,76 € 24.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210436 oprava plynového kotla, opravu símača zásobníkov Spojená škola 53265301 PARGAS, s.r.o. 50827057 315,66 € 24.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210439 nákup dezinfekcie Spojená škola 53265301 1.DAY s.r.o. 44796633 299,70 € 25.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210400 spotreba elektriny -OA Spojená škola 53265301 Energie 2, a.s. 46113177 301,16 € 05.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210399 spotreba elektriny el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Energie 2, a.s. 46113177 237,19 € 05.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210398 spotreba elektriny Spojená škola 53265301 Energie 2, a.s. 46113177 1 315,86 € 05.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210424 tovar na sklad cukrár Spojená škola 53265301 EKVIA s.r.o. 31426085 65,74 € 15.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210420 tovar na sklad Spojená škola 53265301 EKVIA s.r.o. 31426085 86,05 € 10.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210410 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Družba1 s.r.o. 46339469 1 255,58 € 15.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210418 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 655,90 € 05.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210423 čistiace prostriedky do myčky pre ŠJ Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 229,20 € 10.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210425 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Ryba Žilina,spo. s r.o. 31563490 104,08 € 15.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210414 ISIC pre žiakov Spojená škola 53265301 CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov 31768164 20,00 € 15.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210413 ISIC pre žiakov Spojená škola 53265301 CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov 31768164 10,00 € 15.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210412 ISIC pre žiakov Spojená škola 53265301 TransData s.r.o. 35741236 6,00 € 15.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
30-210411 ISIC pre žiakov Spojená škola 53265301 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 15.11.2021 01.12.2021 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »