Faktúra č. 30-210438

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 53265301
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-210438
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar pre OV-kaderník
  • Dátum doručenia: 24.11.2021
  • Celková hodnota: 105,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 090/2021
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
090/2021 Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu kaderník Spojená škola 53265301 Puls Hair s.r.o. 46617744 105,10 € 22.11.2021 26.11.2021 Objednávka
Tlačiť