30-210446 |
spotreba vody -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
93,71 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210445 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
20,89 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210441 |
kominárske práce-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
40,19 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210442 |
ostrenie píl, hobľovacích nožov a fréz |
Spojená škola |
53265301 |
Igor Kožík-Rezko |
40322114 |
|
51,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210435 |
karty k ovládaniu vstupnej brány školy |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
192,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210434 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
439,08 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210431 |
zemiaky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
132,00 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210433 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
382,46 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210438 |
tovar pre OV-kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
105,10 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210437 |
tovar pre OV-kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Puls Hair s.r.o. |
46617744 |
|
11,76 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210436 |
oprava plynového kotla, opravu símača zásobníkov |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
315,66 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210439 |
nákup dezinfekcie |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
299,70 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210400 |
spotreba elektriny -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
301,16 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210399 |
spotreba elektriny el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
237,19 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210398 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 315,86 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210424 |
tovar na sklad cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
65,74 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210420 |
tovar na sklad |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
86,05 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210410 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 255,58 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210418 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
655,90 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-210423 |
čistiace prostriedky do myčky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
229,20 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |