Zmluva č. 002/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Knižnica Jána Henkela v Levoči
  • IČO: 52116557
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra Kočišová
  • Funkcia: štatutár
Informácie o zmluve
  • Kategória: Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora
  • Číslo zmluvy: 002/2019
  • Názov zmluvy: Stanovisko k uzavretiu Dodatku č. 2 k Servisnej zmluve o poskytovaní služieb a systémovej podpore č. SPIN 283-2007/S/OvZP
  • Dátum uzavretia: 02.01.2019
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
005/21 Servisné práce 1. štvrťrok 2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 21.01.2021 Faktúra
003/21 RAP za rok 2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 21.01.2021 Faktúra
070/21 Servisné práce 2. štvrťrok 2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
112/21 Servisné práce 3. štvrťrok 2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.07.2021 21.07.2021 Faktúra
184/21 Servisné práce 4. štvrťrok 2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 21.10.2021 Faktúra
011/22 Servisné práce 1. štvrťrok 2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 07.02.2022 Faktúra
008/22 RAP za rok 2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 07.02.2022 Faktúra
068/22 Servisné práce 2. štvrťrok 2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 25.04.2022 Faktúra
141/22 Servisné práce 3. štvrťrok 2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 21.07.2022 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie