MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 18, 921 01 PIEŠŤANY

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
290/20 Vyúčtovanie el. energie 12/2020 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 41,05 € 31.12.2020 21.01.2021 Faktúra
031/19 energia Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,84 € 04.03.2019 12.03.2019 Faktúra
055/19 tepelná energia Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,84 € 01.04.2019 26.04.2019 Faktúra
068/19 energia Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,84 € 02.05.2019 18.05.2019 Faktúra
013/2019 Zmluva o dodávke elektriny Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.02.2019 16.02.2019 04.02.2019 Mgr. Petra Kočišová poverená vedením Zmluva
082/19 energia 6/2019 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,84 € 01.06.2019 29.06.2019 Faktúra
106/19 energie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,84 € 01.07.2019 17.07.2019 Faktúra
123/19 eneergia Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,84 € 01.08.2019 10.08.2019 Faktúra
158/19 Energia 10/2019 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,84 € 23.10.2019 09.11.2019 Faktúra
181/19 Energia 11/2019 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,84 € 08.11.2019 15.11.2019 Faktúra
143/19 Energia 09/2019 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,84 € 11.09.2019 19.11.2019 Faktúra
197/19 Energia 12/2019 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,84 € 02.12.2019 12.12.2019 Faktúra
244/19 Vyúčtovanie el. energie 02-12/2019 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 282,44 € 31.12.2019 04.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6