Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
351/23 Predplatné časopisov Ready, Kid, Kinder - 092023_052024 - dobropis Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. 35716631 -61,39 € 02.01.2024 12.01.2024 Faktúra
031/24 Prenájom priestorov knižnice za rok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča 42080312 1,00 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
016/24 Sankčný poplatok Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Štátna vedecká knižnica v Prešove 00164682 7,00 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
069/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 13,30 € 02.04.2024 16.04.2024 Faktúra
356/23 Vyúčtovanie el. energie 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 14,07 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
039/24 Predplatné - Vertigo 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 42232031 15,00 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
037/24 Predĺženie registrácie domény-kniznicalevoca.sk Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 WebHouse, s.r.o. 36743852 16,68 € 19.02.2024 01.03.2024 Faktúra
056/24 Pevná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,44 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
081/24 Pevná sieť 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,56 € 09.04.2024 16.04.2024 Faktúra
354/23 Pevná sieť 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,79 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
032/24 Pevná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,09 € 08.02.2024 23.02.2024 Faktúra
353/23 Predplatné Nový Populár, ročník 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Ing. arch. Jozef Chrobák 40101410 22,00 € 04.01.2024 10.01.2024 Faktúra
094/24 Predplatné Včielka 3/2024 - 2/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ORBIS IN s.r.o. 35842008 22,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
059/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 22,19 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
087/24 Vyúčtovanie el. energie 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 24,95 € 10.04.2024 27.04.2024 Faktúra
009/24 Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 24.01.2024 Faktúra
090/24 Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 30.04.2024 Faktúra
008/24 Predplatné Zázračná planéta 2024/2 - 2025/1 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 26,30 € 11.01.2024 11.01.2024 Faktúra
051/24 Predplatné Romboid - 2024/3 - 2025/2 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 26,40 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
010/24 Predplatné Čtenář 01/2024 - 12/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 L.K. Permanent spol. s r.o. 31352782 27,30 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
014/24 Predplatné Verzia 01/2024 - 4/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 DoSlov 52601684 28,00 € 18.01.2024 23.01.2024 Faktúra
061/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Umelecký súbor Lúčnica 00164828 30,00 € 13.03.2024 28.03.2024 Faktúra
002/24 Zverejňovanie na rok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
012/24 Predplatné Lego Explorer 01/2024 - 08/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 34,00 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
355/23 Mobilná sieť 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
033/24 Mobilná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.02.2024 23.02.2024 Faktúra
057/24 Mobilná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
080/24 Mobilná sieť 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 09.04.2024 16.04.2024 Faktúra
035/24 Vyúčtovanie el. energie 01/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 39,12 € 12.02.2024 23.02.2024 Faktúra
074/24 Spotrebný materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Ing. Katarína Podoláková 53824156 40,90 € 03.04.2024 16.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 »