016/24 |
Sankčný poplatok |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Štátna vedecká knižnica v Prešove |
00164682 |
|
7,00 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
061/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
30,00 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
086/24 |
Balík Porada |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
004/24 |
RAP za rok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
002/24 |
Zverejňovanie na rok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
011/24 |
Servisné práce 1. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
020/24 |
Online školenie iSPIN - 22.01.2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
071/24 |
Servisné práce 2. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
005/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
245,52 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
015/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
227,08 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
028/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
213,62 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
040/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
237,36 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
058/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
352,82 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
065/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
256,26 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
089/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
252,88 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
096/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
532,63 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
036/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
224,08 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
083/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
178,10 € |
08.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
049/24 |
Hosting a prevádzka AKIS DAWINCI |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
532,80 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
018/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
176,41 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
063/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
292,03 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
010/24 |
Predplatné Čtenář 01/2024 - 12/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
L.K. Permanent spol. s r.o. |
31352782 |
|
27,30 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
012/24 |
Predplatné Lego Explorer 01/2024 - 08/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
34,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
022/24 |
Fólie na obaľovanie kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
216,00 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
352/23 |
Ochrana objektu 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
026/24 |
Ochrana objektu 01/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
045/24 |
Ochrana objektu 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
068/24 |
Ochrana objektu 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24 |
Ochrana objektu 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
076/24 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
99,92 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |