Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028/25 Tonery Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Magic Print s.r.o. 36617661 344,40 € 13.02.2025 21.02.2025 Faktúra
029/25 Predplatné Vertigo 2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 42232031 15,00 € 13.02.2025 01.03.2025 Faktúra
025/25 Vyúčtovanie el. energie 01/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,92 € 12.02.2025 21.02.2025 Faktúra
026/25 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 16,50 € 12.02.2025 21.02.2025 Faktúra
024/25 Čistiace potreby Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 108,23 € 07.02.2025 21.02.2025 Faktúra
023/25 Mobilná sieť 01/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,45 € 06.02.2025 18.02.2025 Faktúra
022/25 Pevná sieť 01/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,57 € 06.02.2025 18.02.2025 Faktúra
021/25 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 299,75 € 05.02.2025 18.02.2025 Faktúra
018/25 El. energia 02/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,37 € 05.02.2025 18.02.2025 Faktúra
020/25 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 791,07 € 05.02.2025 13.02.2025 Faktúra
019/25 Predĺženie registrácie domény-kniznicalevoca.sk (20.02.2025-19.02.2026) Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 WebHouse, s.r.o. 36743852 17,10 € 05.02.2025 13.02.2025 Faktúra
017/25 Ochrana objektu 01/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 43,05 € 03.02.2025 06.02.2025 Faktúra
016/25 Predplatné Život 10/2025 - 09/2026 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 News and Media Holding a.s. 47256281 89,90 € 03.02.2025 04.02.2025 Faktúra
014/25 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 449,64 € 24.01.2025 04.02.2025 Faktúra
015/25 Prenájom priestorov knižnice za rok 2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča 42080312 1,00 € 24.01.2025 04.02.2025 Faktúra
013/25 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 17311462 216,11 € 17.01.2025 04.02.2025 Faktúra
012/25 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 357,78 € 17.01.2025 29.01.2025 Faktúra
011/25 Servisné práce 1. štvrťrok 2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 14.01.2025 29.01.2025 Faktúra
010/25 RAP za rok 2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 988,62 € 14.01.2025 29.01.2025 Faktúra
009/25 Zverejňovanie na rok 2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 33,07 € 14.01.2025 29.01.2025 Faktúra
008/25 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 271,12 € 14.01.2025 29.01.2025 Faktúra
005/25 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 758,57 € 14.01.2025 25.01.2025 Faktúra
007/25 Predplatné Bedeker Zdravia - 2025/1 - 2025/12 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 23,46 € 14.01.2025 25.01.2025 Faktúra
006/25 Predplatné Zázračná planéta 2025/2 - 2026/1 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 26,36 € 14.01.2025 25.01.2025 Faktúra
004/25 Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 13.01.2025 29.01.2025 Faktúra
003/25 Internet T-STANDARD za obdobie 1/2025 - 3/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 LEVONET, s.r.o. 36480983 51,99 € 13.01.2025 29.01.2025 Faktúra
328/24 Pevná sieť 12/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,55 € 09.01.2025 15.01.2025 Faktúra
327/24 Mobilná sieť 12/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,00 € 09.01.2025 15.01.2025 Faktúra
326/24 Vyúčtovanie el. energie 12/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 62,53 € 09.01.2025 15.01.2025 Faktúra
002/25 El. energia 01/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,37 € 07.01.2025 15.01.2025 Faktúra
« 1 2 3 »