Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
042/24 Protokol o skúškach Bibliobus Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ZV - TEST, s.r.o. 36053759 1 213,26 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
041/24 Oprava a úpravy interiéru v Bibliobuse Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 B&G interiér, s.r.o. 43921108 3 249,60 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
037/24 Predĺženie registrácie domény-kniznicalevoca.sk Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 WebHouse, s.r.o. 36743852 16,68 € 19.02.2024 01.03.2024 Faktúra
038/24 Bibliobus - polep, reflexné prvky Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 AL-MI, s.r.o. 46089152 404,40 € 19.02.2024 05.03.2024 Faktúra
036/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 17311462 224,08 € 15.02.2024 05.03.2024 Faktúra
035/24 Vyúčtovanie el. energie 01/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 39,12 € 12.02.2024 23.02.2024 Faktúra
034/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 584,29 € 09.02.2024 23.02.2024 Faktúra
033/24 Mobilná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.02.2024 23.02.2024 Faktúra
032/24 Pevná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,09 € 08.02.2024 23.02.2024 Faktúra
029/24 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 672,00 € 05.02.2024 21.02.2024 Faktúra
031/24 Prenájom priestorov knižnice za rok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča 42080312 1,00 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
030/24 El. energia 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
028/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 213,62 € 02.02.2024 23.02.2024 Faktúra
027/24 Revízia bezpečnostného zariadenia Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 D+K ALARM, s.r.o. 36459411 60,00 € 02.02.2024 23.02.2024 Faktúra
025/24 Predplatné Život 10/2024 - 09/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 News and Media Holding a.s. 47256281 79,90 € 01.02.2024 21.02.2024 Faktúra
026/24 Ochrana objektu 01/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
024/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 161,06 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
023/24 Blender Workshop Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Daniel Mikolajčák s. r. o. 50794990 144,00 € 30.01.2024 23.02.2024 Faktúra
022/24 Fólie na obaľovanie kníh Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 216,00 € 29.01.2024 21.02.2024 Faktúra
020/24 Online školenie iSPIN - 22.01.2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 06.02.2024 Faktúra
021/24 Tlač a výmena rollupu Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ferix s. r. o. 46778888 45,00 € 25.01.2024 06.02.2024 Faktúra
019/24 Predplatné Rozum 2024/1 - 2024/12 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 51,40 € 24.01.2024 02.02.2024 Faktúra
018/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 GRADA Slovakia, s.r.o. 31346103 176,41 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
016/24 Sankčný poplatok Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Štátna vedecká knižnica v Prešove 00164682 7,00 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
017/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 505,46 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
015/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 227,08 € 19.01.2024 06.02.2024 Faktúra
014/24 Predplatné Verzia 01/2024 - 4/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 DoSlov 52601684 28,00 € 18.01.2024 23.01.2024 Faktúra
013/24 Kempingové stoly Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ONLINER s. r. o. 47990015 134,80 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
012/24 Predplatné Lego Explorer 01/2024 - 08/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 34,00 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
356/23 Vyúčtovanie el. energie 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 14,07 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »