Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
354/23 Pevná sieť 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,79 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
006/24 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 624,00 € 09.01.2024 11.01.2024 Faktúra
005/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 245,52 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
004/24 RAP za rok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
003/24 Internet T-STANDARD za obdobie 1/2024 - 3/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 LEVONET, s.r.o. 36480983 50,70 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
353/23 Predplatné Nový Populár, ročník 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Ing. arch. Jozef Chrobák 40101410 22,00 € 04.01.2024 10.01.2024 Faktúra
002/24 Zverejňovanie na rok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
352/23 Ochrana objektu 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 02.01.2024 10.01.2024 Faktúra
351/23 Predplatné časopisov Ready, Kid, Kinder - 092023_052024 - dobropis Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. 35716631 -61,39 € 02.01.2024 12.01.2024 Faktúra
001/24 El. energia 01/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7