100/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
187,38 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
099/24 |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
112,12 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
098/24 |
Bibliobus - oprava |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ADS Vranov, s.r.o. |
36470317 |
|
277,99 € |
24.04.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
097/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
610,50 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
096/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
532,63 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
094/24 |
Predplatné Včielka 3/2024 - 2/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ORBIS IN s.r.o. |
35842008 |
|
22,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
095/24 |
Ubytovanie FPU - Stretnutie s umením |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
54,00 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
093/24 |
Beseda FPU - Stretnutie s umením |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Morgonrock, s. r. o. |
54824095 |
|
400,00 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
092/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
161,14 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
091/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
218,35 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
090/24 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
085/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
786,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
088/24 |
Košický Korzár - SME, 17.05.2024-16.05.2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
210,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
087/24 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,95 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
084/24 |
Internet T-STANDARD za obdobie 4/2024 - 6/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
50,70 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
086/24 |
Balík Porada |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
089/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
252,88 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
080/24 |
Mobilná sieť 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
081/24 |
Pevná sieť 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,56 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
083/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
178,10 € |
08.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
082/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
371,94 € |
08.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
079/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. |
35716631 |
|
59,84 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
077/24 |
Predplatné Literárny týždenník 2024/13-2025/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
46,40 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
075/24 |
El. energia 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
076/24 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
99,92 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
078/24 |
Reštauračné služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
137,40 € |
04.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
073/24 |
Sprievodcovské služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča |
42080312 |
|
70,00 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
072/24 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
074/24 |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Katarína Podoláková |
53824156 |
|
40,90 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
068/24 |
Ochrana objektu 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |