159/24 |
Výpožička kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
25,00 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
160/24 |
Predplatné Bibiana 012024-122024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
4,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
157/24 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
55,76 € |
11.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
158/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
414,49 € |
11.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
156/24 |
Predplatné Týždeň 2024/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
110,00 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
155/24 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
153/24 |
Pevná sieť 06/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,33 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
154/24 |
Mobilná sieť 06/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
152/24 |
Servisné práce 3. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
151/24 |
Internet T-STANDARD za obdobie 7/2024 - 9/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
50,70 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
150/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
766,80 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
148/24 |
El. energia 07/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,08 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
149/24 |
Ochrana objektu 06/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
147/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
429,01 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
145/24 |
Tonery |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
522,89 € |
28.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
146/24 |
Workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Daniel Mikolajčák s. r. o. |
50794990 |
|
162,00 € |
26.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
144/24 |
Vypracovanie zmluvy o prevode správy majetku PSK |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová, advokátka |
42099595 |
|
180,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
142/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
391,15 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
143/24 |
Predplatné - Predškolská výchova 092024_062025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
10,80 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
138/24 |
Rozšírenie EZS |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
99,12 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
140/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
231,46 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
141/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
126,90 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
139/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
134,75 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
137/24 |
FPU - Beseda - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Modrý Peter, o. z. |
50025996 |
|
200,00 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
136/24 |
Propagačné materiály |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Polypress Levoča, spol. s r.o. |
17084903 |
|
115,20 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
134/24 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
36,03 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
135/24 |
FPU - Beseda - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
100,00 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
132/24 |
Pevná sieť 05/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,75 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
133/24 |
Mobilná sieť 05/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
129/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
688,80 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |