| 193/22 | Knihy | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Vítězslav FISCHER, život a zdravie | 33950342 |  | 62,30 € | 29.09.2022 |  |  | 05.10.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 194/22 | Členský poplatok SSKK na rok 2022 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 |  | 50,00 € | 29.09.2022 |  |  | 05.10.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 192/22 | Požiarna ochrana III. štvrťrok 2022 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Mgr. Ambróz Koňak | 37178091 |  | 150,00 € | 27.09.2022 |  |  | 05.10.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 191/22 | Predplatné BUBLINA 2023/1 - 2023/4 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 |  | 16,40 € | 26.09.2022 |  |  | 28.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 190/22 | Knihy | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. | 17311462 |  | 161,89 € | 26.09.2022 |  |  | 05.10.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 189/22 | Knihy | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | IKAR, a.s. | 00678856 |  | 98,77 € | 22.09.2022 |  |  | 05.10.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 186/22 | Kurz prvej pomoci | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | MEDISON, s.r.o. | 36679135 |  | 72,00 € | 21.09.2022 |  |  | 23.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 188/22 | Predplatné KAMARÁT 2023/3 - 2024/2 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 |  | 14,34 € | 21.09.2022 |  |  | 23.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 187/22 | Predplatné TORTY OD MAMY 2023/1 - 2023/4 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 |  | 12,40 € | 21.09.2022 |  |  | 23.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 185/22 | Knihy - FPU | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. | 36492922 |  | 447,71 € | 19.09.2022 |  |  | 27.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 184/22 | Knihy | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Marenčin PT, spol. s r.o. | 36750611 |  | 84,02 € | 16.09.2022 |  |  | 23.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 183/22 | Knihy | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Albatros Media Slovakia s.r.o. | 46106596 |  | 336,84 € | 14.09.2022 |  |  | 23.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 181/22 | Pevná sieť 08/2022 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 19,22 € | 08.09.2022 |  |  | 17.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 180/22 | Mobilná sieť 08/2022 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 40,68 € | 08.09.2022 |  |  | 17.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 182/22 | Fólia technická | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 |  | 216,00 € | 08.09.2022 |  |  | 12.10.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 179/22 | Predplatné Liečivé rastliny 2022/6 - 2023/5 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 |  | 14,40 € | 07.09.2022 |  |  | 09.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 176/22 | Kontrola hasiacich prístrojov | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Pavol Černický | 14375168 |  | 60,00 € | 07.09.2022 |  |  | 17.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 178/22 | Knihy | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | IKAR, a.s. | 00678856 |  | 467,35 € | 07.09.2022 |  |  | 17.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 177/22 | Knihy | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | IKAR, a.s. | 00678856 |  | 207,06 € | 07.09.2022 |  |  | 17.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 175/22 | Vyúčtovanie el. energie 08/2022 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 79,33 € | 07.09.2022 |  |  | 17.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 174/22 | El. energia 09/2022 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 91,61 € | 05.09.2022 |  |  | 17.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 173/22 | Ochrana objektu 08/2022 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | ALFA-SBS Štefan Bendžala | 33054762 |  | 42,00 € | 02.09.2022 |  |  | 09.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 172/22 | Knihy | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Martinus, s.r.o. | 45503249 |  | 163,81 € | 30.08.2022 |  |  | 09.09.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 171/22 | Všeobecný materiál, čistiace prostriedky | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | MIVA Market, spol. s r.o. | 36704041 |  | 155,78 € | 23.08.2022 |  |  | 27.08.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 170/22 | Knihy | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | IKAR, a.s. | 00678856 |  | 138,59 € | 19.08.2022 |  |  | 27.08.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 169/22 | Stravovacie karty UpDejeuner | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 |  | 43,20 € | 18.08.2022 |  |  | 19.08.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 168/22 | Knihy | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. | 36492922 |  | 485,28 € | 16.08.2022 |  |  | 27.08.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 167/22 | Knihy | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Albatros Media Slovakia s.r.o. | 46106596 |  | 103,24 € | 11.08.2022 |  |  | 27.08.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 166/22 | Kancelársky materiál | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | ZEMITO Česká republika s.r.o. | 09817751 |  | 22,70 € | 09.08.2022 |  |  | 11.08.2022 |  |  | Faktúra | 
    | 165/22 | Mobilná sieť 07/2022 | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 42,17 € | 09.08.2022 |  |  | 16.08.2022 |  |  | Faktúra |