126/21 |
Všeobecný materiál a čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
31344381 |
|
40,24 € |
15.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21 |
Servisné práce 3. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
111/21 |
Školenie iSPIN: Modul Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121/21 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21 |
Internet T-STANDARD za obdobie 7-9/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TEATRO LEVONET s.r.o. |
36480983 |
|
41,70 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21 |
Internet T-STANDARD za obdobie 6/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TEATRO LEVONET s.r.o. |
36480983 |
|
6,95 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
109/21 |
Ochrana objektu 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21 |
BIBLIOSFÉRY 2021 - účastnícky poplatok |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ITPS, s.r.o. |
44459645 |
|
138,00 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
110/21 |
Energia 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21 |
Dodanie a montáž - trávny koberec |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MVM Group, s.r.o. |
36603562 |
|
905,81 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
107/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Papierus s.r.o. |
52517586 |
|
38,00 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21 |
Mobilná sieť 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,59 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21 |
Pevná sieť 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,60 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
129/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
502,40 € |
21.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
202,02 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
130/21 |
Dotlač reklamných predmetov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
František Hvizda - HM-COMP |
40692990 |
|
498,00 € |
21.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
132/21 |
Predplatné Týždeň 07/2021 - 07/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
26.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
125/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
80,78 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
124/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
437,13 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
58,91 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
127/21 |
Predplatné Ready 09/2021 - 8/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
2,20 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
131/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
|
107,49 € |
26.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
134/21 |
Fólia technická |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
227,74 € |
03.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
136/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
144,86 € |
05.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
140/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
318,24 € |
11.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
135/21 |
Ochrana objektu 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,57 € |
05.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
133/21 |
Energia 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
02.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21 |
Mobilná sieť 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,07 € |
06.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |