123/23 |
Beseda FPU - Krajina kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Morgonrock, s. r. o. |
54824095 |
|
250,00 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
125/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
293,47 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
126/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
67,64 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
124/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
319,68 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
122/23 |
Požiarna ochrana II. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
14.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
130/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
156,68 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
129/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
35,73 € |
23.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
128/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
247,05 € |
23.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
127/23 |
Ubytovanie FPU - Krajina kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
68,00 € |
23.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
137/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
682,50 € |
06.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
136/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Morgonrock, s. r. o. |
54824095 |
|
59,42 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
133/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
273,62 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
141/23 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
131/23 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
135/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
313,50 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
134/23 |
Internet T-STANDARD za obdobie 7/2023 - 9/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
50,70 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
132/23 |
Ochrana objektu 06/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
138/23 |
El. energia 07/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
140/23 |
Pevná sieť 06/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,36 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
139/23 |
Mobilná sieť 06/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
142/23 |
Spoločenské hry |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
3via, s.r.o. |
44399901 |
|
240,28 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
145/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
301,20 € |
13.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
146/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
154,35 € |
14.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
143/23 |
Servisné práce 3. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
147/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
426,19 € |
14.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
144/23 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
44,18 € |
13.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
148/23 |
Ubytovanie FPU - Autorský večer s... |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
68,00 € |
18.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
149/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
111,49 € |
17.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
156/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
682,50 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
152/23 |
Vybavenie bibliobusu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Katarína Podoláková |
53824156 |
|
43,70 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |