138/21 |
Pevná sieť 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,75 € |
06.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
144/21 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pavol Černický |
14375168 |
|
20,00 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
143/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
211,82 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
362,19 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
141/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
315,34 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
|
96,20 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
196,21 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
152/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
370,65 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
328,96 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
449,48 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
156/21 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
219,54 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21 |
Návrh a realizácia tlačených reklamných materiálov a organizačné zabezpečenie výstavy "Ošemetná záležitosť" prebiehajúca v dňoch 21.08. - 28.09.2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Modrý Peter, o. z. |
50025996 |
|
500,00 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
149/21 |
Výroba a montáž nájazdovej plochy na schodisko |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kovovýroba - Ing. Jozef Rusnák spol. s r.o. |
17146569 |
|
540,00 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21 |
Ochrana objektu 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
47,58 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21 |
Energia 09/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
154/21 |
Všeobecný materiál a čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
126,61 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21 |
Pevná sieť 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,02 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21 |
Mobilná sieť 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,32 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21 |
Predplatné Liečivé rastliny 2021/6 - 2022/5 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
14,40 € |
16.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
160/21 |
Predplatné Torty od mamy 2022/1 - 2022/4 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
12,40 € |
16.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
168/21 |
Verejná prednáška "Tvarovanie bonsajov" a prezentácia Národnej bonsajovej výstavy 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská bonsajová asociácia |
30869625 |
|
300,00 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
170/21 |
Jedálne kupóny + služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 613,14 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
169/21 |
Predplatné Bublina 2022/1 - 2022/4 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
16,40 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
167/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
12,90 € |
23.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
166/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
194,18 € |
23.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
81,55 € |
13.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
162/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Daniel Fischer |
45634653 |
|
58,50 € |
20.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
164/21 |
Požiarna ochrana III. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
21.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
163/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
191,98 € |
20.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |