080/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
200,86 € |
17.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
078/23 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,36 € |
17.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
069/23 |
Členský príspevok SAK rok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
079/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
188,58 € |
17.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
074/23 |
Skartovačka |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
104,90 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
071/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
199,75 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
073/23 |
Mobilná sieť 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
072/23 |
Pevná sieť 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,06 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
067/23 |
Servisné práce 2. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
066/23 |
Internet T-STANDARD za obdobie 4/2023 - 6/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
45,64 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
065/23 |
Výmena zálohového akumulátora |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
34,14 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
064/23 |
Ochrana objektu 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
068/23 |
El. energia 04/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,54 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
070/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
638,50 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
061/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
233,13 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
063/23 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
062/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
161,92 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
055/23 |
Požiarna ochrana I. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
14.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
058/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
421,80 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
057/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
518,38 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
056/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
179,21 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
054/23 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
47,72 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
059/23 |
|
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ORBIS IN s.r.o. |
35842008 |
|
15,95 € |
15.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
049/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
251,58 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
046/23 |
El. energia 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,54 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
047/23 |
Hosting a prevádzka AKIS DAWINCI |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
532,80 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
048/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
140,92 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
052/23 |
Mobilná sieť 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
051/23 |
Pevná sieť 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,31 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
053/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
819,80 € |
09.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |