111/23 |
Všeobecný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
101,02 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
305/23 |
Servis Autobus |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
|
101,64 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231/23 |
Čítačka čiarových kódov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
102,24 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
028/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
104,84 € |
07.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
074/23 |
Skartovačka |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
104,90 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
213/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
106,01 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
302/23 |
Balík Porada |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
186/23 |
Predplatné Týždeň 2023/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
110,00 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
341/23 |
Občerstvenie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
110,10 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
190/23 |
Všeobecný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
110,81 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
149/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
111,49 € |
17.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
246/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Portugalský inštitút |
30788684 |
|
112,21 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
238/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
114,95 € |
20.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
005/23 |
El. energia 01/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,54 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
026/23 |
El. energia 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,54 € |
03.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
046/23 |
El. energia 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,54 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
068/23 |
El. energia 04/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,54 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102/23 |
Ubytovanie FPU - Autorský večer s... |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
118,00 € |
16.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
075/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
119,88 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
016/23 |
Prenájom kinosály na 03.01.2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča |
42080312 |
|
120,00 € |
24.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
069/23 |
Členský príspevok SAK rok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
317/23 |
Prevedenie revízie el. zariadení, ručného náradia, prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
120,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
098/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
121,56 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
340/23 |
Občerstvenie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
131,80 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
063/23 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
131/23 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
210/23 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
326/23 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
177/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
135,52 € |
25.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
227/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
136,71 € |
11.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |