Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
075/22 Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 RG.F s. r. o. 51221659 100,00 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
074/22 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 GRADA Slovakia, s.r.o. 31346103 172,09 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
068/22 Servisné práce 2. štvrťrok 2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 25.04.2022 Faktúra
073/22 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 621,78 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
071/22 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 17311462 211,67 € 11.04.2022 25.04.2022 Faktúra
076/22 Geodetické a kartografické práce - vyhotovenie GP Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Ján Burik - GEODET 33981302 250,00 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
070/22 Mobilná sieť 03/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,28 € 08.04.2022 25.04.2022 Faktúra
069/22 Pevná sieť 03/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,83 € 08.04.2022 25.04.2022 Faktúra
067/22 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 492,58 € 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
072/22 Vybavenie knižnice - mop Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 52,80 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
063/22 Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 25.04.2022 Faktúra
062/22 Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 25.04.2022 Faktúra
064/22 Internet T-STANDARD za obdobie 4/2022 - 6/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 TEATRO LEVONET s.r.o. 36480983 41,70 € 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
061/22 Ochrana objektu 03/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 01.04.2022 25.04.2022 Faktúra
066/22 Vyúčtovanie el. energie 03/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 51,02 € 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
065/22 El. energia 04/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 91,61 € 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
077/22 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 RG.F s. r. o. 51221659 23,00 € 19.04.2022 29.04.2022 Faktúra
080/22 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 269,29 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
079/22 Zverejňovanie údajov OvZP - synchronizácia zmlúv s CRZ Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 21.04.2022 29.04.2022 Faktúra
078/22 Vstupenky na filmové predstavenie pre deti - Myši patria do neba Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča 42080312 32,00 € 20.04.2022 29.04.2022 Faktúra
081/22 Vrátené kupóny /dobropis/ Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 -40,00 € 22.04.2022 09.05.2022 Faktúra
082/22 Jedálne kupóny + služby Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 513,14 € 29.04.2022 11.05.2022 Faktúra
089/22 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 67,48 € 09.05.2022 18.05.2022 Faktúra
088/22 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 472,12 € 09.05.2022 18.05.2022 Faktúra
085/22 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 17311462 99,75 € 04.05.2022 18.05.2022 Faktúra
083/22 Ochrana objektu 04/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 02.05.2022 18.05.2022 Faktúra
090/22 Vyúčtovanie el. energie 04/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 42,42 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
084/22 El. energia 05/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 91,61 € 04.05.2022 18.05.2022 Faktúra
087/22 Pevná sieť 04/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,32 € 06.05.2022 18.05.2022 Faktúra
086/22 Mobilná sieť 04/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,92 € 06.05.2022 18.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »