033/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
KK Bagala, s.r.o. |
35952652 |
|
250,50 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
029/21 |
Mobilná sieť 01/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,49 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
028/21 |
Pevná sieť 01/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,28 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
039/21 |
Predplatné Denník N /papierové, webové/ |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
137,88 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
044/21 |
Predplatné Včielka 03/2021-02/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ORBIS IN s.r.o. |
35842008 |
|
11,00 € |
11.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
042/21 |
Ochranné pomôcky, všeobecný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
126,63 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
034/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
225,95 € |
25.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
037/21 |
Prenájom priestorov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesto Levoča |
42080312 |
|
1,00 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
036/21 |
Ochrana objektu 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
043/21 |
Hosting MAXIMUM predĺženie rok |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
79,06 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
038/21 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
40,54 € |
04.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
035/21 |
Energia 03/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,16 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
046/21 |
Spoločenské hry |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
121,69 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
053/21 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
86,36 € |
16.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
047/21 |
Revízia bezpečnostného zariadenia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
D+K ALARM, s.r.o. |
36459411 |
|
60,00 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
045/21 |
Požiarna ochrana I. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mgr. Ambróz Koňak |
37178091 |
|
150,00 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
041/21 |
Mobilná sieť 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,96 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
040/21 |
Pevná sieť 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,10 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
054/21 |
Fólia technická |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
224,93 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
056/21 |
Jedálne kupóny + služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 613,14 € |
26.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
051/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
338,73 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
050/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
394,09 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
052/21 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
728,26 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
048/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
335,37 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
049/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
210,61 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
055/21 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
333,37 € |
26.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
061/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
36,75 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
060/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
62,58 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
059/21 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
424,72 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
057/21 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |