049/24 |
Hosting a prevádzka AKIS DAWINCI |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
532,80 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
047/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
265,83 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
054/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
240,21 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
057/24 |
Mobilná sieť 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
056/24 |
Pevná sieť 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,44 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
062/24 |
Hosting MAXIMUM - kniznicalevoca.sk |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
90,58 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
060/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
275,41 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
063/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
292,03 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
061/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
30,00 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
064/24 |
FPU - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Class s.r.o. |
48324949 |
|
200,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
065/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
256,26 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
066/24 |
Beseda s Petrom Gärtnerom |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Morgonrock, s. r. o. |
54824095 |
|
100,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
077/24 |
Predplatné Literárny týždenník 2024/13-2025/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
46,40 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
075/24 |
El. energia 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
067/24 |
Blender Workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Daniel Mikolajčák s. r. o. |
50794990 |
|
144,00 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
068/24 |
Ochrana objektu 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
073/24 |
Sprievodcovské služby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča |
42080312 |
|
70,00 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
072/24 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
071/24 |
Servisné práce 2. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
079/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. |
35716631 |
|
59,84 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
074/24 |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Katarína Podoláková |
53824156 |
|
40,90 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
076/24 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
99,92 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
069/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
13,30 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
070/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
63,26 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
080/24 |
Mobilná sieť 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
081/24 |
Pevná sieť 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,56 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
085/24 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
786,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
088/24 |
Košický Korzár - SME, 17.05.2024-16.05.2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
210,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
094/24 |
Predplatné Včielka 3/2024 - 2/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ORBIS IN s.r.o. |
35842008 |
|
22,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
087/24 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,95 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |