072/23 |
Pevná sieť 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,06 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
029/23 |
Pevná sieť 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,08 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
051/23 |
Pevná sieť 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,31 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
018/23 |
Online školenie iSPIN - 24.01.2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
315/22 |
Ochrana objektu 12/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
289/23 |
Ochrana objektu 11/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
245/23 |
Ochrana objektu 10/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
211/23 |
Ochrana objektu 09/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
179/23 |
Ochrana objektu 08/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
155/23 |
Ochrana objektu 07/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
132/23 |
Ochrana objektu 06/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
109/23 |
Ochrana objektu 05/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
088/23 |
Ochrana objektu 04/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
064/23 |
Ochrana objektu 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
045/23 |
Ochrana objektu 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
024/23 |
Ochrana objektu 01/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
341/23 |
Občerstvenie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
110,10 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
340/23 |
Občerstvenie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
131,80 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
335/23 |
Obaly na knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Učebnice Vaníček s.r.o. |
29312302 |
|
714,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
141/23 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
077/23 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
010/23 |
Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
225/23 |
Nové verzie MAGMA HCM |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
318/22 |
Mobilná sieť 12/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,10 € |
10.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
313/23 |
Mobilná sieť 11/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
265/23 |
Mobilná sieť 10/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
219/23 |
Mobilná sieť 09/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
183/23 |
Mobilná sieť 08/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
160/23 |
Mobilná sieť 07/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
139/23 |
Mobilná sieť 06/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |