267/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
461,41 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
272/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
419,02 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
281/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
376,41 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
280/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
441,66 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
283/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
302,39 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
308/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
318,30 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
168/23 |
Kávovar, Mobil - vybavenie Bibliobus |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
478,00 € |
11.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
174/23 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
51,95 € |
17.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
178/23 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
170,32 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
224/23 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
UNIMAGNET s.r.o. |
28155831 |
|
36,20 € |
10.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
333/23 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
277,10 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
328/23 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
213,59 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
344/23 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
137,75 € |
20.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
134/23 |
Internet T-STANDARD za obdobie 7/2023 - 9/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
50,70 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
066/23 |
Internet T-STANDARD za obdobie 4/2023 - 6/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
45,64 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
214/23 |
Internet T-STANDARD za obdobie 10/2023 - 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
50,70 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
002/23 |
Internet T-STANDARD za obdobie 1/2023 - 3/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
44,70 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
050/23 |
Hosting MAXIMUM - kniznicalevoca.sk |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
90,58 € |
07.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
290/23 |
Hosting MAXIMUM - kniznicalevoca.sk |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
047/23 |
Hosting a prevádzka AKIS DAWINCI |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
532,80 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
221/23 |
FPU - Krajina kníh |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Jobus s.r.o. |
53150457 |
|
250,00 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
086/23 |
Elektro materiál a montáž |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Tomáš Kuľa Tronick |
48013790 |
|
71,95 € |
25.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
299/23 |
El. energia 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
252/23 |
El. energia 11/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
06.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
215/23 |
El. energia 10/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
182/23 |
El. energia 09/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
157/23 |
El. energia 08/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
138/23 |
El. energia 07/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
110/23 |
El. energia 06/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
089/23 |
El. energia 05/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |