084/23 |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
575,39 € |
21.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
159/23 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Pavol Černický |
14375168 |
|
23,00 € |
04.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
180/23 |
Konverzia DAWINCI |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
6 000,00 € |
05.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
655,00 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
032/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
677,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
053/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
819,80 € |
09.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
070/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
638,50 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
090/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
759,50 € |
04.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
121/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
743,00 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
137/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
682,50 € |
06.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
156/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
682,50 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
193/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
726,30 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
216/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
972,00 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
253/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
726,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
315/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
660,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
169/23 |
Laminátor |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
57,90 € |
11.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
030/23 |
Mobilná sieť 01/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
052/23 |
Mobilná sieť 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
073/23 |
Mobilná sieť 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
101/23 |
Mobilná sieť 04/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
116/23 |
Mobilná sieť 05/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
139/23 |
Mobilná sieť 06/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
160/23 |
Mobilná sieť 07/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
183/23 |
Mobilná sieť 08/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
219/23 |
Mobilná sieť 09/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
265/23 |
Mobilná sieť 10/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
313/23 |
Mobilná sieť 11/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
318/22 |
Mobilná sieť 12/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,10 € |
10.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
225/23 |
Nové verzie MAGMA HCM |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
010/23 |
Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |