185/21 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
279/21 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
278/21 |
Tlačiareň Canon i-SENSYS MF543x |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
699,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
275/21 |
Tlačiareň Canon i-SENSYS MF742Cdw, tonery |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alfa office, s.r.o. |
35955333 |
|
1 059,60 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
073/21 |
Tvorba dizajn manuálu - Knižnica Jána Henkela v Levoči |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magnetica, s.r.o. |
35975423 |
|
1 656,00 € |
21.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
168/21 |
Verejná prednáška "Tvarovanie bonsajov" a prezentácia Národnej bonsajovej výstavy 2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská bonsajová asociácia |
30869625 |
|
300,00 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
274/21 |
Všeobecný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
42,54 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
084/21 |
Všeobecný materiál a čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
146,08 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
126/21 |
Všeobecný materiál a čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
31344381 |
|
40,24 € |
15.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
154/21 |
Všeobecný materiál a čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
126,61 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
282/21 |
Všeobecný materiál, čistiace potreby |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
DROGÉRIA ABC Ján Lazor |
40861708 |
|
85,72 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
281/21 |
Všeobecný materiál, čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
101,16 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
261/21 |
Všeobecný materiál, kancelársky materiál, čistiace prostriedky |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
297,44 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
233/21 |
Vybavenie knižnice |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Prustar-E.M. s.r.o. |
31403492 |
|
83,09 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
277/21 |
Vybavenie knižnice - lekárnička, OOP, dezinfekcia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Zdravotnícke potreby NÁDEJ s.r.o. |
36208540 |
|
225,03 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
284/21 |
Vybavenie knižnice, kancelársky materiál, tonery |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
786,29 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
258/21 |
Vybavenie knižnice, všeobecný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
124,73 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
263/21 |
Výroba a dodanie rollupu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ferix s. r. o. |
46778888 |
|
85,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
149/21 |
Výroba a montáž nájazdovej plochy na schodisko |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kovovýroba - Ing. Jozef Rusnák spol. s r.o. |
17146569 |
|
540,00 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
273/21 |
Výroba, dodanie a montáž interiérového zariadenia knižnice |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
RAUM INTERIER DESIGN s.r.o. |
36569453 |
|
10 900,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
025/21 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
26,71 € |
04.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
038/21 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
40,54 € |
04.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
063/21 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,57 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
077/21 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
37,22 € |
05.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
093/21 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,08 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
58,91 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,57 € |
05.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
47,58 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
180/21 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
49,74 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197/21 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2021 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
51,89 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |