165/23 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
25,97 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
157/23 |
El. energia 08/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
191/23 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
27,91 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
182/23 |
El. energia 09/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
215/23 |
El. energia 10/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
229/23 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
28,62 € |
13.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
252/23 |
El. energia 11/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
06.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
269/23 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
38,36 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
316/23 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
31,09 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
299/23 |
El. energia 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
313/23 |
Mobilná sieť 11/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
312/23 |
Pevná sieť 11/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,66 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
318/22 |
Mobilná sieť 12/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,10 € |
10.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
317/22 |
Pevná sieť 12/2022 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,48 € |
10.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
030/23 |
Mobilná sieť 01/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
029/23 |
Pevná sieť 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,08 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
052/23 |
Mobilná sieť 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
051/23 |
Pevná sieť 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,31 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
073/23 |
Mobilná sieť 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
072/23 |
Pevná sieť 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,06 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
101/23 |
Mobilná sieť 04/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
100/23 |
Pevná sieť 04/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,33 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
117/23 |
Pevná sieť 05/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,06 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
116/23 |
Mobilná sieť 05/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
140/23 |
Pevná sieť 06/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,36 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
139/23 |
Mobilná sieť 06/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
161/23 |
Pevná sieť 07/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,97 € |
08.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
160/23 |
Mobilná sieť 07/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
184/23 |
Pevná sieť 08/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,06 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
183/23 |
Mobilná sieť 08/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |