Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
039/24 Predplatné - Vertigo 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 42232031 15,00 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
021/24 Tlač a výmena rollupu Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ferix s. r. o. 46778888 45,00 € 25.01.2024 06.02.2024 Faktúra
018/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 GRADA Slovakia, s.r.o. 31346103 176,41 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
063/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 GRADA Slovakia, s.r.o. 31346103 292,03 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
005/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 245,52 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
015/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 227,08 € 19.01.2024 06.02.2024 Faktúra
028/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 213,62 € 02.02.2024 23.02.2024 Faktúra
040/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 237,36 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
058/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 352,82 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
065/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 256,26 € 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
089/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 252,88 € 10.04.2024 27.04.2024 Faktúra
096/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 532,63 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
353/23 Predplatné Nový Populár, ročník 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Ing. arch. Jozef Chrobák 40101410 22,00 € 04.01.2024 10.01.2024 Faktúra
074/24 Spotrebný materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Ing. Katarína Podoláková 53824156 40,90 € 03.04.2024 16.04.2024 Faktúra
044/24 Oprava Bibliobusu Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IS-NOVA, s.r.o. 36735531 2 357,66 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
007/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 433,01 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
017/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 505,46 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
034/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 584,29 € 09.02.2024 23.02.2024 Faktúra
043/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 320,78 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
055/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 360,41 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
060/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 275,41 € 12.03.2024 28.03.2024 Faktúra
082/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 371,94 € 08.04.2024 27.04.2024 Faktúra
097/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 610,50 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
010/24 Predplatné Čtenář 01/2024 - 12/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 L.K. Permanent spol. s r.o. 31352782 27,30 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
076/24 Kancelársky materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 99,92 € 04.04.2024 16.04.2024 Faktúra
003/24 Internet T-STANDARD za obdobie 1/2024 - 3/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 LEVONET, s.r.o. 36480983 50,70 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
084/24 Internet T-STANDARD za obdobie 4/2024 - 6/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 LEVONET, s.r.o. 36480983 50,70 € 10.04.2024 27.04.2024 Faktúra
001/24 El. energia 01/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
356/23 Vyúčtovanie el. energie 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 14,07 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
035/24 Vyúčtovanie el. energie 01/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 39,12 € 12.02.2024 23.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »