039/24 |
Predplatné - Vertigo 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania |
42232031 |
|
15,00 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
021/24 |
Tlač a výmena rollupu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ferix s. r. o. |
46778888 |
|
45,00 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
018/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
176,41 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
063/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
292,03 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
005/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
245,52 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
015/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
227,08 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
028/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
213,62 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
040/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
237,36 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
058/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
352,82 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
065/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
256,26 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
089/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
252,88 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
096/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
532,63 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
353/23 |
Predplatné Nový Populár, ročník 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. arch. Jozef Chrobák |
40101410 |
|
22,00 € |
04.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
074/24 |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Katarína Podoláková |
53824156 |
|
40,90 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
044/24 |
Oprava Bibliobusu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IS-NOVA, s.r.o. |
36735531 |
|
2 357,66 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
007/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
433,01 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
017/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
505,46 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
034/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
584,29 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
043/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
320,78 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
055/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
360,41 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
060/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
275,41 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
082/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
371,94 € |
08.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
097/24 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
610,50 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
010/24 |
Predplatné Čtenář 01/2024 - 12/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
L.K. Permanent spol. s r.o. |
31352782 |
|
27,30 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
076/24 |
Kancelársky materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
99,92 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
003/24 |
Internet T-STANDARD za obdobie 1/2024 - 3/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
50,70 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
084/24 |
Internet T-STANDARD za obdobie 4/2024 - 6/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
50,70 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
001/24 |
El. energia 01/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,74 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
356/23 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
14,07 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
035/24 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
39,12 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |