Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
091/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 218,35 € 12.04.2024 30.04.2024 Faktúra
092/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ARTFORUM spol. s r.o. 35716584 161,14 € 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
093/24 Beseda FPU - Stretnutie s umením Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Morgonrock, s. r. o. 54824095 400,00 € 17.04.2024 30.04.2024 Faktúra
094/24 Predplatné Včielka 3/2024 - 2/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ORBIS IN s.r.o. 35842008 22,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
095/24 Ubytovanie FPU - Stretnutie s umením Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 COMPOSTELA s. r. o. 47755661 54,00 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
096/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 532,63 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
097/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 610,50 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
099/24 Spotrebný materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 112,12 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
100/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Martinus, s.r.o. 45503249 187,38 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
101/24 Ubytovanie FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 COMPOSTELA s. r. o. 47755661 75,00 € 29.04.2024 07.05.2024 Faktúra
102/24 Ochrana objektu 04/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
103/24 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 750,00 € 06.05.2024 10.05.2024 Faktúra
106/24 El. energia 05/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 72,86 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
107/24 Mobilná sieť 04/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
108/24 Pevná sieť 04/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,44 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
351/23 Predplatné časopisov Ready, Kid, Kinder - 092023_052024 - dobropis Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. 35716631 -61,39 € 02.01.2024 12.01.2024 Faktúra
352/23 Ochrana objektu 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 02.01.2024 10.01.2024 Faktúra
353/23 Predplatné Nový Populár, ročník 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Ing. arch. Jozef Chrobák 40101410 22,00 € 04.01.2024 10.01.2024 Faktúra
354/23 Pevná sieť 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,79 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
355/23 Mobilná sieť 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
356/23 Vyúčtovanie el. energie 12/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 14,07 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4