Faktúra č. 001/24
Obstarávateľ
- Názov: Knižnica Jána Henkela v Levoči
- IČO: 52116557
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18, 921 01 PIEŠŤANY
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 001/24
- Popis fakturovaného plnenia: El. energia 01/2024
- Dátum doručenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 88,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 013/2019
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013/2019 | Zmluva o dodávke elektriny | Knižnica Jána Henkela v Levoči | 52116557 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.02.2019 | 16.02.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Petra Kočišová | poverená vedením | Zmluva |