Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
086/24 Balík Porada Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 10.04.2024 27.04.2024 Faktúra
051/2024/UETČ Balík porada Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 04.04.2024 01.05.2024 Objednávka
035/2024/UETČ Beseda FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Class s.r.o. 48324949 200,00 € 04.03.2024 20.04.2024 Objednávka
093/24 Beseda FPU - Stretnutie s umením Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Morgonrock, s. r. o. 54824095 400,00 € 17.04.2024 30.04.2024 Faktúra
066/24 Beseda s Petrom Gärtnerom Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Morgonrock, s. r. o. 54824095 100,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
041/2024/UETČ Beseda s Petrom Gärtnerom Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Morgonrock, s. r. o. 54824095 100,00 € 15.03.2024 20.04.2024 Objednávka
038/24 Bibliobus - polep, reflexné prvky Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 AL-MI, s.r.o. 46089152 404,40 € 19.02.2024 05.03.2024 Faktúra
019/2024/UETČ Bibliobus - polep, reflexné prvky Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 AL-MI, s.r.o. 46089152 404,40 € 02.02.2024 05.03.2024 Objednávka
023/24 Blender Workshop Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Daniel Mikolajčák s. r. o. 50794990 144,00 € 30.01.2024 23.02.2024 Faktúra
014/2024/UETČ Blender Workshop Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Daniel Mikolajčák s. r. o. 50794990 144,00 € 17.01.2024 05.03.2024 Objednávka
067/24 Blender Workshop Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Daniel Mikolajčák s. r. o. 50794990 144,00 € 27.03.2024 16.04.2024 Faktúra
043/2024/UETČ Blender Workshop Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Daniel Mikolajčák s. r. o. 50794990 144,00 € 25.03.2024 01.05.2024 Objednávka
046/24 Čítačky čiarových kódov Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 SystemHouse s.r.o. 52583414 205,92 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
030/2024/UETČ Čítačky čiarových kódov Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 SystemHouse s.r.o. 52583414 205,92 € 23.02.2024 14.03.2024 Objednávka
001/24 El. energia 01/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
030/24 El. energia 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
050/24 El. energia 03/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
075/24 El. energia 04/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 04.04.2024 16.04.2024 Faktúra
022/24 Fólie na obaľovanie kníh Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 216,00 € 29.01.2024 21.02.2024 Faktúra
013/2024/UETČ Fólie na obaľovanie kníh Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 216,00 € 17.01.2024 05.03.2024 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 »