| 124/25 |
Priestor na mailserveri |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
12,92 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/25 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 125/25 |
Servisné práce 3. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 123/25 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 235,07 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/25 |
Workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
450,00 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 082/2025/UETČ |
Spotrebný materiál |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
36704041 |
|
122,90 € |
30.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 081/2025/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
413,93 € |
30.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 079/2025/UETČ |
Mailserver |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
12,92 € |
27.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 078/2025/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 235,07 € |
27.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 120/25 |
Ubytovanie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
75,00 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 119/25 |
Členský poplatok na rok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
229,91 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 014/2025 |
Príkazná zmluva č. 08/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Elena Hidvéghyová Yung |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
24.06.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 077/2025/UETČ |
Workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
450,00 € |
20.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 076/2025/UETČ |
Ubytovanie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
75,00 € |
20.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 075/2025/UETČ |
Členský poplatok na rok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
20.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 117/25 |
Workshop |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL |
51453738 |
|
315,00 € |
18.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/25 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
259,30 € |
17.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
39,08 € |
17.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 013/2025 |
Príkazná zmluva č. 07/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Július Belan |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
17.06.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |