| 145/25 |
kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
891,07 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 146/25 |
El. energia 8/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
84,62 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142/25 |
ochrana objektu 07/2025 + výmena akumulátora |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
78,47 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 144/25 |
tlač pozvánok |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Jakub Soják |
54579155 |
|
12,20 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 143/25 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Ing. Patrik Černický |
53377524 |
|
77,00 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 141/25 |
knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
202,04 € |
23.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 140/25 |
|
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
110,00 € |
18.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 139/25 |
Členský príspevok SAK rok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
16.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138/25 |
|
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
424,29 € |
15.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 137/25 |
|
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
177,84 € |
14.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/2025 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 25160095 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Nadácia ZSE |
|
Kultúra, média, tlač |
1 600,00 € |
10.07.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Mgr. Janka Dolanská |
riaditeľka |
Zmluva |
| 136/25 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12,92 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135/25 |
Služby za mesiac 07/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134/25 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
247,56 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 085/2025/UETČ |
Členský príspevok SAK 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 131/25 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 132/25 |
Pevná sieť 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,21 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 133/25 |
Mobilná sieť 06/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 083/2025/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
177,84 € |
07.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 084/2025/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
424,29 € |
07.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |