Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
049/2025/UETČ Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 302,60 € 08.04.2025 06.05.2025 Objednávka
071/25 Vedenie Workshopu Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL 51453738 450,00 € 07.04.2025 17.04.2025 Faktúra
048/2025/UETČ Balík Porada Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 07.04.2025 06.05.2025 Objednávka
046/2025/UETČ Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ARTFORUM spol. s r.o. 35716584 208,50 € 04.04.2025 15.04.2025 Objednávka
070/25 Predplatné Košický Korzár - SME, 19.05.2025-18.05.2026 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Petit Press, a.s. 35790253 240,00 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
069/25 Internet T-STANDARD za obdobie 4/2025 - 6/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 LEVONET, s.r.o. 36480983 51,99 € 04.04.2025 17.04.2025 Faktúra
072/25 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 17311462 158,67 € 04.04.2025 17.04.2025 Faktúra
047/2025/UETČ Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 441,70 € 04.04.2025 06.05.2025 Objednávka
066/25 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 837,07 € 03.04.2025 10.04.2025 Faktúra
065/25 El. energia 04/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 86,14 € 03.04.2025 12.04.2025 Faktúra
067/25 Servisné práce 2. štvrťrok 2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 03.04.2025 17.04.2025 Faktúra
068/25 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 234,20 € 03.04.2025 17.04.2025 Faktúra
064/25 Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 12.04.2025 Faktúra
045/2025/UETČ Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 837,07 € 02.04.2025 15.04.2025 Objednávka
062/25 Priestor na mailserveri Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 WebHouse, s.r.o. 36743852 12,92 € 01.04.2025 12.04.2025 Faktúra
063/25 Ochrana objektu 03/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 43,05 € 01.04.2025 12.04.2025 Faktúra
061/25 Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.04.2025 12.04.2025 Faktúra
042/2025/UETČ Predplatné Literárny týždenník - 2025/13 - 2026/12 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 46,46 € 25.03.2025 15.04.2025 Objednávka
043/2025/UETČ Obsadený priestor na mailserveri Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 WebHouse, s.r.o. 36743852 12,92 € 25.03.2025 15.04.2025 Objednávka
044/2025/UETČ Vedenie workshopu Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Ing. Tomáš Griger - GRIGERSTEEL 51453738 450,00 € 25.03.2025 15.04.2025 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »