197/24 |
Ubytovanie FPU - Stretnutie pri knihách |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
150,00 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
201/24 |
Členský poplatok na rok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024/UETČ |
Predplatné Záhradkár, Rebrík, Slniečko 09/2024 - 08/2025 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
76,88 € |
16.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
196/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
473,14 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
195/24 |
Toner |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
246,00 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
300,07 € |
11.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
125/2024/UETČ |
Predplatné Bublina 2025/1 - 2025/4 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
19,20 € |
11.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
194/24 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,15 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024/UETČ |
Ubytovanie FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
150,00 € |
09.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024/UETČ |
Členský poplatok na rok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
09.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
192/24 |
Knihy - ceny do súťaže |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TRIO PUBLISHING, s.r.o. |
31401392 |
|
12,89 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
TRIO PUBLISHING, s.r.o. |
31401392 |
|
8,01 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190/24 |
Pevná sieť 08/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,08 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
191/24 |
Mobilná sieť 08/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024/UETČ |
Toner |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
246,00 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024/UETČ |
Predplatné Liečivé rastliny 2024/6 - 2025/5 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
17,40 € |
06.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
473,14 € |
06.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
184/24 |
El. energia 09/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88,08 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
185/24 |
Oprava notebooku |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Viera Chovancová - PREaS |
34800654 |
|
160,00 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
188/24 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
205,32 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |