Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
262/21 Bezdotykový dávkovač dezinfekcie, všeobecný materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 LOVITECH, s.r.o. 47122757 120,78 € 09.12.2021 17.12.2021 Faktúra
260/21 Zarážky na knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 A J Produkty a.s. 36268518 615,60 € 09.12.2021 17.12.2021 Faktúra
275/21 Tlačiareň Canon i-SENSYS MF742Cdw, tonery Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Alfa office, s.r.o. 35955333 1 059,60 € 15.12.2021 17.12.2021 Faktúra
261/21 Všeobecný materiál, kancelársky materiál, čistiace prostriedky Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Peter Šesták - KANPEX 11891581 297,44 € 09.12.2021 17.12.2021 Faktúra
263/21 Výroba a dodanie rollupu Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ferix s. r. o. 46778888 85,00 € 09.12.2021 17.12.2021 Faktúra
272/21 Predplatné Dieťa nielen pre rodičov 2022/02 - 2023/01 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 15,60 € 14.12.2021 17.12.2021 Faktúra
271/21 Predplatné Literárny týždenník 2022/1 - 2022/44 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 24,40 € 14.12.2021 17.12.2021 Faktúra
267/21 Antigénové testy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Dr.Max 100 s.r.o. 48115860 149,70 € 13.12.2021 17.12.2021 Faktúra
259/21 Členský poplatok SSKK na rok 2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 00178594 50,00 € 09.12.2021 17.12.2021 Faktúra
256/21 Mobilná sieť 11/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,72 € 08.12.2021 17.12.2021 Faktúra
255/21 Pevná sieť 11/2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,32 € 08.12.2021 17.12.2021 Faktúra
266/21 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Modrý Peter, o. z. 50025996 61,32 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
264/21 Prevedenie revízie el. zariadení, ručného náradia, prístrojov Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 LEVONET, s.r.o. 36480983 72,00 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
273/21 Výroba, dodanie a montáž interiérového zariadenia knižnice Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 RAUM INTERIER DESIGN s.r.o. 36569453 10 900,00 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
274/21 Všeobecný materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 42,54 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
279/21 Systémová podpora MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2021 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
282/21 Všeobecný materiál, čistiace potreby Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 DROGÉRIA ABC Ján Lazor 40861708 85,72 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
277/21 Vybavenie knižnice - lekárnička, OOP, dezinfekcia Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Zdravotnícke potreby NÁDEJ s.r.o. 36208540 225,03 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
276/21 Demontáž interiérového zariadenia Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MVM Group, s.r.o. 36603562 806,40 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
281/21 Všeobecný materiál, čistiace prostriedky Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 101,16 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra