Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
015/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 227,08 € 19.01.2024 06.02.2024 Faktúra
020/24 Online školenie iSPIN - 22.01.2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 06.02.2024 Faktúra
017/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 505,46 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
021/24 Tlač a výmena rollupu Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ferix s. r. o. 46778888 45,00 € 25.01.2024 06.02.2024 Faktúra
029/24 Kredit na stravovanie Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 672,00 € 05.02.2024 21.02.2024 Faktúra
022/24 Fólie na obaľovanie kníh Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 216,00 € 29.01.2024 21.02.2024 Faktúra
025/24 Predplatné Život 10/2024 - 09/2025 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 News and Media Holding a.s. 47256281 79,90 € 01.02.2024 21.02.2024 Faktúra
028/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 IKAR, a.s. 00678856 213,62 € 02.02.2024 23.02.2024 Faktúra
034/24 Knihy - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 584,29 € 09.02.2024 23.02.2024 Faktúra
027/24 Revízia bezpečnostného zariadenia Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 D+K ALARM, s.r.o. 36459411 60,00 € 02.02.2024 23.02.2024 Faktúra
031/24 Prenájom priestorov knižnice za rok 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča 42080312 1,00 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
026/24 Ochrana objektu 01/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ALFA-SBS Štefan Bendžala 33054762 42,00 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
023/24 Blender Workshop Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Daniel Mikolajčák s. r. o. 50794990 144,00 € 30.01.2024 23.02.2024 Faktúra
035/24 Vyúčtovanie el. energie 01/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 39,12 € 12.02.2024 23.02.2024 Faktúra
030/24 El. energia 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 88,74 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
024/24 Knihy Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 161,06 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
033/24 Mobilná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.02.2024 23.02.2024 Faktúra
032/24 Pevná sieť 02/2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,09 € 08.02.2024 23.02.2024 Faktúra
037/24 Predĺženie registrácie domény-kniznicalevoca.sk Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 WebHouse, s.r.o. 36743852 16,68 € 19.02.2024 01.03.2024 Faktúra
039/24 Predplatné - Vertigo 2024 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 42232031 15,00 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »