219/23 |
Mobilná sieť 09/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
478,90 € |
06.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
218/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
396,65 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023/UETČ |
Predplatné Krimi Revue 2024001 - 2024012 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
L.K. Permanent spol. s r.o. |
31352782 |
|
49,56 € |
06.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
217/23 |
Servisné práce 4. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023/UETČ |
Predplatné Šikovníček 2024/1 - 2024/12 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
29,79 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
216/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
972,00 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023/UETČ |
Predplatné Príbehy 20.storočia - rok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
POST BELLUM SK |
42218012 |
|
24,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
215/23 |
El. energia 10/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
91,37 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023/UETČ |
Prevedenie revízie el. zariadení, ručného náradia, prístrojov |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
120,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
214/23 |
Internet T-STANDARD za obdobie 10/2023 - 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
50,70 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
660,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
213/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
106,01 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023/UETČ |
Predplatné Pravda, Sport+SO 01/2024 - 12/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
593,45 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
212/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
468,19 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023/UETČ |
Predplatné Knižná Revue, Senior Magazín Január 2024 - December 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
43,68 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
211/23 |
Ochrana objektu 09/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023/UETČ |
Predplatné Záhradkár Január 2024 - August 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
21,52 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
210/23 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
318,30 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |