107/24 |
Mobilná sieť 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
355/23 |
Mobilná sieť 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
009/24 |
Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
090/24 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
026/24 |
Ochrana objektu 01/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
045/24 |
Ochrana objektu 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
068/24 |
Ochrana objektu 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24 |
Ochrana objektu 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
352/23 |
Ochrana objektu 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
011/2024/UETČ |
Online školenie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
15.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
020/24 |
Online školenie iSPIN - 22.01.2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
041/24 |
Oprava a úpravy interiéru v Bibliobuse |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
B&G interiér, s.r.o. |
43921108 |
|
3 249,60 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
023/2024/UETČ |
Oprava a úpravy interiéru v Bibliobuse |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
B&G interiér, s.r.o. |
43921108 |
|
3 249,60 € |
02.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
044/24 |
Oprava Bibliobusu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IS-NOVA, s.r.o. |
36735531 |
|
2 357,66 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
024/2024/UETČ |
Oprava Bibliobusu |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IS-NOVA, s.r.o. |
36735531 |
|
2 357,66 € |
02.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
032/24 |
Pevná sieť 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,09 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
056/24 |
Pevná sieť 02/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,44 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
081/24 |
Pevná sieť 03/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,56 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
108/24 |
Pevná sieť 04/2024 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,44 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
354/23 |
Pevná sieť 12/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,79 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |