001/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
655,00 € |
02.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
032/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
677,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
677,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
032/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
819,80 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
053/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
819,80 € |
09.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
070/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
638,50 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
040/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
638,50 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
052/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
759,50 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
090/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
759,50 € |
04.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
121/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
743,00 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
069/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
743,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
137/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
682,50 € |
06.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
083/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
682,50 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
156/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
682,50 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
096/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
682,50 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
169/23 |
Laminátor |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
57,90 € |
11.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023/UETČ |
Laminátor |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
57,90 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
149/2023/UETČ |
Menič napätia |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
SystemHouse s.r.o. |
52583414 |
|
548,00 € |
05.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
030/23 |
Mobilná sieť 01/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
052/23 |
Mobilná sieť 02/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |