035/2023/UETČ |
Knihy FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vladimír Halcin |
34802746 |
|
179,21 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
061/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
233,13 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
063/23 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
062/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
161,92 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
070/23 |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
638,50 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
039/2023/UETČ |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
233,13 € |
10.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
040/2023/UETČ |
Kredit na stravovanie |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
638,50 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
067/23 |
Servisné práce 2. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
066/23 |
Internet T-STANDARD za obdobie 4/2023 - 6/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
45,64 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
065/23 |
Výmena zálohového akumulátora |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
34,14 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
064/23 |
Ochrana objektu 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ALFA-SBS Štefan Bendžala |
33054762 |
|
42,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
068/23 |
El. energia 04/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,54 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
074/23 |
Skartovačka |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
104,90 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
071/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
199,75 € |
06.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
073/23 |
Mobilná sieť 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
072/23 |
Pevná sieť 03/2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,06 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
081/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
KYBEROS Group, s. r. o. |
44792042 |
|
442,91 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
075/23 |
Knihy - FPU |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
119,88 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
082/23 |
Knihy |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
202,01 € |
19.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
077/23 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2023 |
Knižnica Jána Henkela v Levoči |
52116557 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |