Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
196/2021/UETČ Všeobecný materiál, čistiace prostriedky Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 101,16 € 10.12.2021 27.12.2021 Objednávka
180/2021/UETČ Šport - ročné predplatné Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovenská pošta, a.s. 36631124 210,70 € 01.12.2021 13.12.2021 Objednávka
181/2021/UETČ Pravda - ročné predplatné Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovenská pošta, a.s. 36631124 201,00 € 01.12.2021 13.12.2021 Objednávka
288/21 Predplatné PRAVDA 1-12/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovenská pošta, a.s. 36631124 201,00 € 21.12.2021 21.12.2021 Faktúra
287/21 Predplatné PRAVDA 1-12/2022 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovenská pošta, a.s. 36631124 210,70 € 21.12.2021 21.12.2021 Faktúra
276/21 Demontáž interiérového zariadenia Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MVM Group, s.r.o. 36603562 806,40 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
190/2021/UETČ Demontáž interiérového zariadenia Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MVM Group, s.r.o. 36603562 806,40 € 10.12.2021 27.12.2021 Objednávka
205/2021/UETČ Pomocné a manipulačné práce, spotrebný materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MVM Group, s.r.o. 36603562 1 182,10 € 20.12.2021 03.01.2022 Objednávka
302/21 Pomocné a manipulačné práce, spotrebný materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MVM Group, s.r.o. 36603562 1 182,10 € 23.12.2021 10.01.2022 Faktúra
067/2021/UETČ Dodanie a montáž - trávny koberec Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MVM Group, s.r.o. 36603562 905,81 € 28.06.2021 10.07.2021 Objednávka
116/21 Dodanie a montáž - trávny koberec Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 MVM Group, s.r.o. 36603562 905,81 € 08.07.2021 21.07.2021 Faktúra
137/2021/UETČ Výroba, dodanie a montáž interiérového vybavenia Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 RAUM INTERIER DESIGN s.r.o. 36569453 10 900,00 € 19.11.2021 07.12.2021 Objednávka
273/21 Výroba, dodanie a montáž interiérového zariadenia knižnice Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 RAUM INTERIER DESIGN s.r.o. 36569453 10 900,00 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
301/21 Kancelársky materiál Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Alza.sk s. r. o. 36562939 15,90 € 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
284/21 Vybavenie knižnice, kancelársky materiál, tonery Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Alza.sk s. r. o. 36562939 786,29 € 17.12.2021 28.12.2021 Faktúra
156/2021/UETČ Vybavenie knižnice, kancelársky materiál, tonery Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Alza.sk s. r. o. 36562939 802,19 € 26.11.2021 28.12.2021 Objednávka
046/21 Spoločenské hry Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Alza.sk s. r. o. 36562939 121,69 € 11.03.2021 15.03.2021 Faktúra
028/2021/UETČ Spoločenské hry Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Alza.sk s. r. o. 36562939 121,69 € 05.03.2021 16.03.2021 Objednávka
008/2021/UETČ Nákup kníh - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 1 068,90 € 12.01.2021 20.01.2021 Objednávka
014/2021/UETČ Nákup kníh - FPU Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 680,51 € 22.01.2021 30.01.2021 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »