Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
116/23 Mobilná sieť 05/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.06.2023 16.06.2023 Faktúra
140/23 Pevná sieť 06/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,36 € 07.07.2023 12.07.2023 Faktúra
139/23 Mobilná sieť 06/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 07.07.2023 12.07.2023 Faktúra
161/23 Pevná sieť 07/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,97 € 08.08.2023 14.08.2023 Faktúra
160/23 Mobilná sieť 07/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.08.2023 14.08.2023 Faktúra
184/23 Pevná sieť 08/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,06 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
183/23 Mobilná sieť 08/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
220/23 Pevná sieť 09/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,46 € 06.10.2023 12.10.2023 Faktúra
219/23 Mobilná sieť 09/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 06.10.2023 12.10.2023 Faktúra
266/23 Pevná sieť 10/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,16 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
265/23 Mobilná sieť 10/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
313/23 Mobilná sieť 11/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
312/23 Pevná sieť 11/2023 Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,66 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
176/23 Toner Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 202,40 € 25.08.2023 04.09.2023 Faktúra
116/2023/UETČ Toner Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 202,40 € 22.08.2023 13.09.2023 Objednávka
108/2023/UETČ Digitálny fotoaparát Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 439,00 € 14.08.2023 13.09.2023 Objednávka
074/23 Skartovačka Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 104,90 € 11.04.2023 13.04.2023 Faktúra
042/2023/UETČ Skartovačka Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 104,90 € 05.04.2023 24.04.2023 Objednávka
169/23 Laminátor Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 57,90 € 11.08.2023 15.08.2023 Faktúra
168/23 Kávovar, Mobil - vybavenie Bibliobus Knižnica Jána Henkela v Levoči 52116557 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 478,00 € 11.08.2023 15.08.2023 Faktúra